生产加工单生成对应的产成品入库单,针对产成品入库单提取对应的材料成本和委外费用并进行了分摊,由于委外业务的劳务发票没到此时委外费用的单价取值为5,是按照委外工序汇报单上的委外单价进行取值的,但是后期到票后实际单价变为了8.根据委外工序汇报单生成委外费用单,但是成本分配时已经按照5取值了。并且已经将这批货发给客户了。对应的成本也已经结转过了。但是实际成本还是有3元的差额单价 也就是说委外劳务票货不同行的这种业务如何在软件中处理?
你真看懂了吗?不,其实你不懂,想知道怎么处理的拨打电话:0532-88869701
处理思路:
根据以上描述判断这个业务跨月并且已经出库后结转了销售成本,那么此时的后续业务就是:委外费用单生成后会自动生成入库调整单
这就好比我们的采购业务,入库单后但是发票迟迟没到,此时的货物也需要销售,并结转成本,思路是一样的。